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本文以湖北部分在校大学生为例.以学生家庭年收入、学生生源地、学生在校学业情况等因素为切入点.具体分析研究生收费制度对考研的影响。  相似文献   
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近年来,网络金融作为全新的金融形式深刻影响着我们的经济生活,并凭借网络应用技术的高速发展展现出强大的生命力。但是,网络金融蕴含的风险比传统金融形式更加复杂。因此,很有必要对网络金融风险监管及其模式构建进行探索和研究。  相似文献   
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网络新媒体的出现和进一步发展颠覆了传统信息传播的形态,对青少年意识形态领域的影响进一步扩大,对青少年价值观的正确养成不容忽视。应当充分发挥网络新媒体的社会责任,积极传播正能量并将其负面效应降到最低,形成激励和预防机制,对青少年价值观的正确养成具有重要的意义。本文旨在通过对网络安全要素分析的基础上,就网络新媒体对青少年意识形态领域的影响进行分析,并就如何发挥网络新媒体的作用进行了探讨。  相似文献   
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公租房作为中国一项重要的民生工程,在融资方面面临重大问题,而REITs这项新型房地产融资方式具有将广大民间资金引入房地产融资领域的重要功效,并且政府文件对此表示支持。但是,在REITs在公租房融资过程中也面临着法律、税务、道德等风险,需要在法律和监管方面拿出相应的对策,尤其在监管方面需要特别的制度设计。  相似文献   
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2011年,支付市场的关键词是"创新"。作为一种创新支付方式,电子支付自诞生以来就给人们的交易方式带来了革命,并促进了经济的繁荣与发展。穆迪开展的一项研究表明,2003~2008年,  相似文献   
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尽管各公司境况不同,面临的问题相异,解决问题的方法也不尽相同,但在防止公司供应链中断方面,有几点是相通的,只要认真做到以下几点就可以有效地帮助公司避免遭受供应链中断。  相似文献   
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一、企业资产重组与内部审计的关系企业资产重组后,形成了企业与国家及社会各方面的新型经济关系,从而决定了企业与各方面利益的调整,形成了新的利益关系。这种新型的经济关系和利益关系决定了企业自身对审计监督的强烈要求。1企业资产重组需要内部审计的参与。为了...  相似文献   
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当前国企内部控制评审的重点   总被引:2,自引:0,他引:2  
李涓 《煤炭经济研究》2002,(7):42-42,56
为帮助企业改善经营管理 ,强化内部控制 ,挖掘内部潜力 ,高效利用企业所有资源 ,国有企业内部审计机构在必要时应把内部控制评审当成专项审计内容 ,对内部控制系统进行深入、全面地调查和测试 ,找出内部控制的薄弱环节及失控之处 ,评价并提高单位风险控制和管理过程的效果。这就是本文的由来和出发点。笔者认为 ,当前企业内部控制评审应从以下八项重点着手 ,深入下去 ,方能收到切实效果。1 产权问题。要点包括 :产权制度是否清晰 ;资本结构是否合理 ;出资者所有权与企业法人财产权是否已经分离 ;政企是否已经彻底分开 ;所有者与经营者是否已…  相似文献   
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