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1.
随着被审计单位财务账务处理和相关业务数据等日益电子化、信息化、网络化,传统的审计手段和审计方法遭遇了新的挑战,审计机关要有效地履行审计监督职责,必须顺应这种形势的发展,积极探索审计的新途径和新方法,联网审计作为新兴的  相似文献   
2.
21世纪是一个信息高速发展的时代,计算机越来越广泛地应用在各个领域,计电算化的出现,使会计信息处理有了质的飞跃,其形式由传统会计模式转变成网络会计。随着全球信息网络化,计算机网络势必成为财务发展的新趋势,这将给审计带来怎样的影响呢?本文就会计信息化对审计的影响作如下初浅的探讨。  相似文献   
3.
一、企业战略规划与人力资源管理是与时俱进的随之被赋予了新的职能一个从小发展起来的企业,它的人力资源管理往往也是随之一步一步成长成熟的。企业的人力资源管理往往会经过行政管理、人事管理、人力资源管理和战略性人力资源管理四个阶段。创业之初的企业员工的档案和福利管理等由行政部门兼管负责,这个阶段可以称为行政管理阶段。随着企业的员工人数的不断增加,独立的人事管理部门出现了。  相似文献   
4.
5.
对区域性短途客运市场进行定义和细分,并对其有关影响因素进行了分析。提出铁路区域性短途客运目标市场的合理选择建议,以及应采取的相应策略和实施对策。  相似文献   
6.
审计怀想     
光阴似箭,日月如梭,从学校毕业分配到审计工作岗位上转眼已经历了十五个寒暑,值此审计机关成立二十周年庆典之期,我为我们日益繁荣的国家,为我们日益壮大的审计队伍,感到由衷的欣喜。回想起审计中的酸甜苦辣,别有一番滋味在心头。曾记得,刚分到市审计局工作时,工作条件很简陋,全局十多个人挤在用一间大会议室隔成的几个小办公室里。看到同事们汗流夹背地埋头苦干于被审计单位的帐册中,我心中钦佩之情不禁油然而生,同时也深深感到,审计,是一项艰苦的事业,是一项光荣的事业。曾记得,第一次跟随老科长到某公司搞经济责任承包兑现审计,面对被审…  相似文献   
7.
宋英  黄东光 《时代经贸》2006,4(11):72-73
本文就经济组织中内部控制的一般性问题进行初步探讨。对我国内部控制的现状以及存在的问题作了分析,提出了建立内部控制制度的基本原则和树立内部控制的新理念,并就内控管理提出了的创新设想。  相似文献   
8.
9.
计算机技术在大学英语教学领域的应用及普及对高校素质教育,尤其是大学英语课程设置都提出了崭新的要求.本文旨在通过对大学英语网络自主听说课程中存在的问题进行探讨,进而探讨网络自主听说课程的现实意义.  相似文献   
10.
宋英 《商》2014,(34):35-35
市场经济的快速发展以及现代企业制度的建立,加大了企业之间的竞争。企业在发展中,内部控制起着十分重要的作用。内部控制制度不仅能够有效提高企业的财务管理水平,还利于企业经营目标的实现。不过,企业在进行内部控制时,存在较多问题,从而影响企业的经济效益。本文通过分析企业内部控制的作用及存在的问题,提出有效的应对策略。  相似文献   
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